發(fā)票開錯(cuò)一般可以分為兩種情況:
?、黉N貨開票方的原因,例如金額、數(shù)量、稅率填寫錯(cuò)誤;
?、谫徹浭掌狈降脑?,例如:對貨物不滿意退貨或者對發(fā)票要求有變化,需要換票。
如果出現(xiàn)以上錯(cuò)誤之后要如何補(bǔ)救呢?下面有幾種方式,大家要聽好啦!
?、佼?dāng)月作廢發(fā)票
無論是普票還是專票,處理方法都是一樣的,在稅控系統(tǒng)中找到錯(cuò)誤發(fā)票,雙擊,然后點(diǎn)擊作廢就可以了,然后根據(jù)需要可以重新開具。作廢的發(fā)票聯(lián)次要齊全,并在作廢發(fā)票上寫上“作廢”;
?、诳缭伦鲝U發(fā)票
普票相對簡單一些,只需要在稅控系統(tǒng)中輸入發(fā)票代碼,然后開具紅字發(fā)票,最后賬務(wù)處理的時(shí)候把收入紅沖掉就可以了,需要注意的是,如果開票當(dāng)月有利潤,且已經(jīng)預(yù)交了所得稅,可在年終所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,申請退稅;
如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多,打開稅控盤后點(diǎn)擊開具紅字發(fā)票,很多種情況,大家要根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。需要注意的是,紅沖發(fā)票需要收回發(fā)票原件,如果對方已經(jīng)認(rèn)證并抵扣稅款,一定要讓購貨方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,否則后期出現(xiàn)任何問題都會追查到開票方。
注意:
納稅人無論開具的是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票、是自行開具還是稅務(wù)局代開,都應(yīng)在備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址。未在“備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址”的發(fā)票,都屬于不符合規(guī)定的發(fā)票。不符合規(guī)定的發(fā)票,存在不得抵扣增值稅的風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)也有不得稅前扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)哦!
?、黉N貨開票方的原因,例如金額、數(shù)量、稅率填寫錯(cuò)誤;
?、谫徹浭掌狈降脑?,例如:對貨物不滿意退貨或者對發(fā)票要求有變化,需要換票。
如果出現(xiàn)以上錯(cuò)誤之后要如何補(bǔ)救呢?下面有幾種方式,大家要聽好啦!
?、佼?dāng)月作廢發(fā)票
無論是普票還是專票,處理方法都是一樣的,在稅控系統(tǒng)中找到錯(cuò)誤發(fā)票,雙擊,然后點(diǎn)擊作廢就可以了,然后根據(jù)需要可以重新開具。作廢的發(fā)票聯(lián)次要齊全,并在作廢發(fā)票上寫上“作廢”;
?、诳缭伦鲝U發(fā)票
普票相對簡單一些,只需要在稅控系統(tǒng)中輸入發(fā)票代碼,然后開具紅字發(fā)票,最后賬務(wù)處理的時(shí)候把收入紅沖掉就可以了,需要注意的是,如果開票當(dāng)月有利潤,且已經(jīng)預(yù)交了所得稅,可在年終所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,申請退稅;
如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多,打開稅控盤后點(diǎn)擊開具紅字發(fā)票,很多種情況,大家要根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。需要注意的是,紅沖發(fā)票需要收回發(fā)票原件,如果對方已經(jīng)認(rèn)證并抵扣稅款,一定要讓購貨方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,否則后期出現(xiàn)任何問題都會追查到開票方。
注意:
納稅人無論開具的是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票、是自行開具還是稅務(wù)局代開,都應(yīng)在備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址。未在“備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址”的發(fā)票,都屬于不符合規(guī)定的發(fā)票。不符合規(guī)定的發(fā)票,存在不得抵扣增值稅的風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)也有不得稅前扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)哦!
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