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以前沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在要支付以前的工資,如何做分錄

發(fā)布時間: 2023-10-12 15:50:29 | 查看:

這是今年發(fā)生的
借:管理費(fèi)用(或營業(yè)費(fèi)用)
貸:應(yīng)付工資
借:應(yīng)付工資
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
若是以前年度發(fā)生的
借:以前年度損益調(diào)整,其他科目是相同的,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就行了。

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