簡單的很,做個無票的收入,借:應(yīng)收賬款—— 6891 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5890 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 1001
如果做了這個憑證,那就不要認(rèn)證進(jìn)項稅了哦!可以交10012:填制報表的時候,記得在附表1,要填在:無票收入一欄哦!
不要填在,開具增值稅發(fā)票那欄??!其他的一樣啊3:下月有收入了,再沖回上月做的憑證,就行了噢!
注意填報表的時候,在無票收入一欄,要填紅數(shù)哦! 我說清楚了嗎!
還有沒有問題!對做了有十年的賬的我來說,這點(diǎn)是小意思哦!
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注意填報表的時候,在無票收入一欄,要填紅數(shù)哦! 我說清楚了嗎!
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